---
title: "\u041f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f \u0431\u0443\u0445\u0433\u0430\u043b\u0442\u0435\u0440\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u043d\u043e \u0437\u0430\u043d\u043e\u0432\u043e \u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043a\u0438 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0457 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438 \u0432 ERPNext: \u043f\u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0456\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043b\u044f\u0434 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0445 \u0456 \u043d\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0456\u0432, \u043e\u0431\u0440\u043e\u0431\u043a\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432 \u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0437\u0432\u0456\u0442\u0456\u0432."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/repost-accounting-ledger"
updated: "2026-10-10"
---

Nova Industries виправляє підтримуване облікове поле в проведеній операції, але звіт і далі показує попередні значення з книги. Сам документ тепер правильний, проте його записи в головній книзі потрібно перебудувати, щоб звіти з ним збігалися.



Перепроведення бухгалтерської книги заново формує проводки для вибраних проведених операцій. Це адміністративний інструмент для виправлення, а не спосіб змінити комерційний зміст операції.



Використовуйте його лише для підтримуваних виправлень або ремонту даних системи, а потім перевірте відповідний документ і бухгалтерські звіти, перш ніж вважати проблему вирішеною.



## Перш ніж почати

Переконайтеся, що:

1. У вас є роль **Менеджер системи**. Стандартні бухгалтерські ролі не мають права створювати чи проводити цей адміністративний документ.
2. Вихідну операцію проведено і вона належить організації, яку ви виберете.
3. Вихідний документ уже містить правильні рахунки, виміри, суми, податки й дані про собівартість.
4. Тип документа є в списку **Дозволені типи документів** у [налаштуваннях рахунків](https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-settings).
5. Період проведення, якого стосується виправлення, відкритий. ERPNext не перепроводить документи, що потрапляють у період, закритий проведеним [документом на закриття періоду](https://docs.frappe.io/erpnext/period-closing-voucher).
6. Перед обробкою великого чи критичного для робочої бази виправлення у вас є резервна копія та план перевірки.

Перепроведення підтримується лише для налаштованих типів документів. Типові приклади: [Рахунок-фактура (продаж)](https://docs.frappe.io/erpnext/sales-invoice), [Рахунок-фактура на покупку](https://docs.frappe.io/erpnext/purchase-invoice), [Введення платежу](https://docs.frappe.io/erpnext/payment-entry), [Запис журналу](https://docs.frappe.io/erpnext/journal-entry), Прибуткова накладна та Заява про відшкодування витрат.

## Дозвіл на перепроведення типу документа

Відкрийте **Налаштування рахунків** і перейдіть на вкладку **Платежі**. У розділі **Перепроведення** додайте кожен дозволений тип операції до списку **Дозволені типи документів** і збережіть.

Зміна підтримуваних облікових полів після проведення може запускати перепроведення для типів документів із цього списку. Приберіть тип документа, якщо ваша організація не хоче, щоб такі зміни після проведення запускали перепроведення.



![Дозволені типи документів у розділі «Перепроведення» налаштувань рахунків ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/repost-accounting-ledger-20260802-repost-allowed-doctypes-settings327aa6.png)

Формуйте цей список свідомо. Додавання типу документа дозволяє чутливий процес виправлення обліку; додавати туди всі облікові операції не потрібно.

## Створення документа перепроведення бухгалтерської книги

Знайдіть **Перепроведення бухгалтерської книги** через рядок пошуку (Awesome Bar). У списку показано чернетки й проведені документи перепроведення.



![Чернетки й проведені документи перепроведення бухгалтерської книги в ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/repost-accounting-ledger-20260802-repost-listbadaf9.png)

Натисніть **Додати Перепроведення бухгалтерської книги**.

Виберіть **Організацію**, якій належать вихідні документи. Для звичайного перепроведення залиште прапорець **Видаляти проводки скасованих документів** знятим.



![Поля «Організація» і «Видаляти проводки скасованих документів» у чернетці перепроведення](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/repost-accounting-ledger-20260802-repost-draft-fields67744b.png)

У таблиці **Документи** додайте проведені документи, які потрібно перерахувати. Виберіть **Тип документа**, а потім відповідний **Номер документа**. Список документів обмежено проведеними документами вибраної організації.

Натисніть значок олівця, якщо потрібно відкрити й переглянути рядок таблиці.



![Запис журналу, вибраний у таблиці «Документи», з виділеним значком олівця рядка](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/repost-accounting-ledger-20260802-repost-voucher-row3d73a8.png)

У прикладі використано запис журналу `ACC-JV-2026-00005` — переказ 250 $ з **Demo Bank Account** у **Cash**.



![Вихідний запис журналу з виділеними збалансованими дебетом і кредитом](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-gl-correction-20260803-repost-accounting-ledger-repost-source-journal-entry.png)

Збережіть перепроведення як чернетку.

## Попередній перегляд нових проводок

Перед проведенням натисніть **Показати перегляд**. ERPNext заново формує схему проводок з поточного вихідного документа й порівнює її з наявними записами.



![Попередній перегляд перепроведення: наявні й нові записи головної книги](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-gl-correction-20260803-repost-accounting-ledger-repost-preview.png)

У попередньому перегляді:

- Червоні рядки — наявні записи головної книги, які буде замінено або сторновано.
- Зелені рядки — записи, які ERPNext сформує з поточного вихідного документа.

Перевірте рахунки, суми дебету й кредиту, номер документа, центр витрат та інші виміри. Якщо запропонований рядок неправильний, поверніться до вихідної операції й виправте її, перш ніж продовжувати. Не проводьте перепроведення в надії, що воно виправить помилковий вихідний документ.

## Проведення та перевірка перепроведення

Проводьте документ перепроведення бухгалтерської книги лише після того, як попередній перегляд правильний.



![Проведений документ перепроведення бухгалтерської книги](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/repost-accounting-ledger-20260802-repost-submittedb002eb.png)

П'ять і менше вибраних документів ERPNext обробляє одразу. Якщо в документі перепроведення понад п'ять документів, робота ставиться в чергу фонових завдань, а система показує повідомлення, що перепроведення розпочалося.

Після обробки відкрийте кожен вихідний документ і скористайтеся **Вигляд &gt; Проводки** або сформуйте звіт «Головна книга» за номером документа. Переконайтеся, що:

1. Є потрібні рахунки й виміри.
2. Загальний дебет дорівнює загальному кредиту.
3. Старі значення більше не впливають на звіт.
4. Відповідний фінансовий звіт тепер показує очікуваний результат.

![Головна книга після перепроведення запису журналу з прикладу](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/repost-accounting-ledger-20260802-repost-general-ledgerb20a75.png)

Перепроведення змінює проводки, але не статус проведення чи комерційний зміст вихідної операції. Якщо саму операцію потрібно сторнувати, скористайтеся підтримуваним для неї процесом скасування, повернення, кредит-ноти, дебет-ноти або внесення змін.

## Важливі поля та їхнє значення


| Поле                                     | Що визначає                                                                                                   | Рекомендації                                                                                                          |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Організація                              | Обмежує вибір документів і перебудову книги однією організацією                                               | Виберіть організацію, якій належать усі документи в таблиці.                                                          |
| Видаляти проводки скасованих документів  | Видаляє наявні скасовані рядки головної книги, книги платежів і книги авансових платежів перед повторним формуванням | Для звичайної роботи залишайте вимкненим. Використовуйте лише в діагностованому випадку очищення за вказівкою технічного фахівця чи впроваджувача. |
| Тип документа                            | Визначає тип операції, для якої формуються проводки                                                           | Тип має бути в списку «Дозволені типи документів» у налаштуваннях рахунків.                                           |
| Номер документа                          | Визначає проведений вихідний документ                                                                         | Перш ніж додати документ, перегляньте його та його поточні проводки.                                                  |
| Показати перегляд                        | Порівнює поточні записи з новосформованою схемою проводок                                                      | Вважайте попередній перегляд обов'язковим етапом перевірки, особливо якщо змінилися рахунки чи виміри.                |


## Обмеження та запобіжники

### Закриті фінансові періоди

ERPNext блокує перепроведення, якщо дата вибраного документа збігається з датою останнього проведеного документа на закриття періоду для цієї організації або передує їй. Відкривайте чи виправляйте закритий період лише згідно із затвердженими у вас процедурами контролю.

### Доходи й витрати майбутніх періодів

Рахунок-фактуру (продаж) із доходами майбутніх періодів або рахунок-фактуру на покупку з витратами майбутніх періодів цим інструментом перепровести не можна. Скористайтеся підтримуваним процесом [обліку доходів і витрат майбутніх періодів](https://docs.frappe.io/erpnext/deferred-accounting) і перевірте відповідні графіки та записи.

### Незмінна книга проводок

Перепроведення зберігає орієнтовану на аудит поведінку [незмінної книги проводок](https://docs.frappe.io/erpnext/immutable-ledger-in-erpnext). У звичайному режимі ERPNext сторнує старий обліковий вплив і створює новий через підтримувану логіку книги, а не пропонує користувачам редагувати рядки записів головної книги напряму.

### Великі пакети

Не об'єднуйте не пов'язані між собою виправлення лише для того, щоб обробити їх разом. Спочатку перевірте один показовий документ, обробляйте найменший доцільний пакет, дочекайтеся завершення фонових завдань і перевірте звіти, перш ніж продовжувати.

## Вирішення проблем

### Потрібного типу документа немає у виборі

Додайте тип документа в **Налаштування рахунків &gt; Платежі &gt; Перепроведення &gt; Дозволені типи документів**, збережіть налаштування, а потім заново відкрийте документ перепроведення. Якщо у вашій організації цей тип не повинен допускати облікових змін після проведення, не додавайте його лише для того, щоб обійти обмеження.

### Потрібного номера документа немає у виборі

Переконайтеся, що організація збігається з вихідним документом, документ проведено, а тип документа вибрано правильно. Чернетки й скасовані документи для звичайного перепроведення не пропонуються.

### ERPNext повідомляє, що документ належить до закритого фінансового року

Дата документа потрапляє в період, закритий проведеним документом на закриття періоду. Не обходьте закриття періоду мимохідь. Дотримуйтеся контрольованої процедури повторного відкриття періоду й отримайте потрібне погодження бухгалтерії.

### ERPNext повідомляє, що ввімкнено облік майбутніх періодів

Вибраний рахунок-фактура містить доходи чи витрати майбутніх періодів. Перепроведення такого рахунку-фактури заблоковано, бо воно може суперечити його графікам майбутніх періодів. Перевірте записи обліку майбутніх періодів і скористайтеся процесом, призначеним для цієї функції.

### Попередній перегляд не відповідає задуманому виправленню

Зупиніться й перевірте вихідну операцію: рахунок, суму, податок, центр витрат, виміри, курс валюти та пов'язану оцінку запасів. Попередній перегляд відображає вихідний документ у його поточному стані.

### Звіт усе ще показує неочікуваний залишок

Оновіть звіт і перевірте фільтри: організацію, період, фінансову книгу, валюту, рахунок і документ. Потім порівняйте вихідний документ, попередній перегляд і головну книгу. Можливо, на залишок впливає ще якийсь документ.

## Часті запитання

### Чи змінює перепроведення вихідний документ?

Ні. Воно перераховує проводки на основі поточних даних вихідного документа. Статус проведення документа, його позиції, контрагент і комерційне призначення не змінюються.

### Чи використовувати це замість скасування й внесення змін до помилкової операції?

Ні. Якщо помилковий сам вихідний документ, виправте операцію через підтримуваний для неї господарський процес. Перепроводьте лише тоді, коли вихідний документ правильний, а його проводки потрібно сформувати заново.

### Чи можна перепровести кілька документів разом?

Так. Додайте кілька документів однієї організації. П'ять і менше обробляються одразу, понад п'ять — ставляться в чергу фонових завдань. Менші пакети пов'язаних документів легше перевірити.

### Що робить «Видаляти проводки скасованих документів»?

Перед повторним формуванням ця опція видаляє наявні скасовані рядки головної книги, книги платежів і книги авансових платежів для вибраних документів. Це винятковий засіб очищення, а не стандартний спосіб перепроведення.

### Чому в попередньому перегляді старі й нові рядки однакові?

Це може бути правильним, якщо ви перевіряєте або перебудовуєте записи без зміни облікових значень. Якщо ви очікували різницю, переконайтеся, що потрібне виправлення у вихідному полі збережено до формування попереднього перегляду.

### Чи впливає чернетка перепроведення на бухгалтерські звіти?

Ні. Збереження документа й формування попереднього перегляду не замінюють проводок. Перебудова обліку відбувається, коли перепроведення проведено й оброблено.

## Пов'язані теми

- [Головна книга](https://docs.frappe.io/erpnext/general-ledger)
- [Запис журналу](https://docs.frappe.io/erpnext/journal-entry)
- [Бухгалтерські проводки](https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-entries)
- [Незмінна книга проводок](https://docs.frappe.io/erpnext/immutable-ledger-in-erpnext)
- [Налаштування рахунків](https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-settings)
- [Документ на закриття періоду](https://docs.frappe.io/erpnext/period-closing-voucher)

---

*Переклад сторінки [«Repost Accounting Ledger»](https://docs.frappe.io/erpnext/repost-accounting-ledger) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*
